- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010764.005
Número:02010764
Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60
Valor Total Liquidado:R$ 113.164,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.293,21
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 02010764.005
Liquidada em: 18/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 816880
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 29.157,19
Valor Líquido: R$ 29.157,19
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 10/06/2025
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período Maio/2025 816880Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 29.157,19 | 1,00 | R$ 29.157,19 | |
Total Bruto | R$ 29.157,19 | ||||
Total Liquido | R$ 29.157,19 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 183v.4596.3863.5178399-S