Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Empenho:02010764
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60
Valor Total Liquidado:R$ 36.926,09
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.531,51
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 233.593,57
Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Empenho do serviço aquisição de combustível (diesel) destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.012/2022, para o período de janeiro a junho e 20 dias de julho.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 28.800,00 | R$ 185.457,60 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |