Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.206,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.793,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010307.006

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.938,96

Valor Líquido: R$ 31.856,44

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 11/06/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - EXONERACAO - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.938,961,00R$ 33.938,96
Total BrutoR$ 33.938,96
Total LiquidoR$ 33.938,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.816,63
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 265,89
Total das Retenções: R$ 2.082,52
Total Pago: R$ 33.938,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806046518/06/2025R$ 33.938,96