Dados do Empenho:

Número:02060024

Valor Total do Empenho:R$ 54.147,13

Valor Total Liquidado:R$ 54.147,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060024.001

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.147,13

Valor Líquido: R$ 52.498,32

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 11/06/2025


Histórico:

Exoneração - maio/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 54.147,131,00R$ 54.147,13
Total BrutoR$ 54.147,13
Total LiquidoR$ 54.147,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.648,81
Total das Retenções: R$ 1.648,81
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.