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- Liquidação Nº 02010550.005
Número:02010550
Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97
Valor Total Liquidado:R$ 8.300,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.600,88
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.749.442,35
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 115.855,36
Saldo a empenhar:R$ 196.629,24
Liquidação: 02010550.005
Liquidada em: 23/06/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 816897
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.467,92
Valor Líquido: R$ 1.467,92
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 12/06/2025
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3822 | 230,00 | R$ 1.467,92 | |
Total Bruto | R$ 1.467,92 | ||||
Total Liquido | R$ 1.467,92 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 229Q.7094.7714.9921099-Y