Dados do Empenho:

Número:02010550

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 8.300,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.600,88

Dados da Liquidação:

Número:02010550.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.467,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.467,92

Pagamento 24060152

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.467,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.467,92


Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.