Dados do Empenho:

Número:08040004

Valor Total do Empenho:R$ 16.831,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.547,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.284,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 598.137,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 565.734,96

Saldo a Contratar:R$ 32.403,00

Dados do Contrato:

Número:149025031103

Valor Total do Contrato:R$ 60.752,98

Valor Empenhado:R$ 60.752,98

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 08040004.002

Liquidada em: 03/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6590

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 612,00

Valor Líquido: R$ 604,66

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

Solicitação de Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, conforme Ata de RP n° 01.012/2024 e PE n° 01.003/2024, sob contrato nº1490.25.03.11.03, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3723CÂMARA DE AR COM PITO -  UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 19 PNEU DIANTEIRO (UNIDADE)R$ 102,006,00R$ 612,00
Total BrutoR$ 612,00
Total LiquidoR$ 612,00
NÚMERO DA NOTA: 6590

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.27.068.666/0001-38.55.001.000006590.1.37720247.0

Número do Protocolo: 223250056299623

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 612,001,20%R$ 7,34
Total das Retenções: R$ 7,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907009009/07/2025R$ 612,00