Dados do Empenho:

Número:08040004

Valor Total do Empenho:R$ 16.831,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.547,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.284,00

Dados da Liquidação:

Número:08040004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 612,00

Valor Total Liquidado:R$ 604,66

Pagamento 09070090

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 612,00

Valor do IRRF: R$ 7,34

Valor Líquido Pago: R$ 604,66


Histórico:

JUNHO/25