Dados do Empenho:

Número:02010155

Valor Total do Empenho:R$ 7.475.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.392.520,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.082.479,57

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010155.006

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 272.521,43

Valor Líquido: R$ 271.993,04

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 272.521,431,00R$ 272.521,43
Total BrutoR$ 272.521,43
Total LiquidoR$ 272.521,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 528,39
Total das Retenções: R$ 528,39
Total Pago: R$ 272.521,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806034718/06/2025R$ 272.521,43