Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.018

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 309.034,30

Valor Líquido: R$ 309.034,30

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 309.034,301,00R$ 309.034,30
Total BrutoR$ 309.034,30
Total LiquidoR$ 309.034,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 309.034,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806036218/06/2025R$ 309.034,30