- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010707.005
Número:02010707
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.422.642,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.577.357,68
Liquidação: 02010707.005
Liquidada em: 17/06/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 154.449,76
Valor Líquido: R$ 141.215,97
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 17/06/2025
Histórico:
Fopag.1ª parc. do 13ª salário.efetivos.comp. junho/25-SefinLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 154.449,76 | 1,00 | R$ 154.449,76 | |
Total Bruto | R$ 154.449,76 | ||||
Total Liquido | R$ 154.449,76 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
REDUTOR LEGAL | Transferir | R$ 12.566,79 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 667,00 |
Total das Retenções: R$ 13.233,79