Dados do Empenho:

Número:02060051

Valor Total do Empenho:R$ 275.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 152.969,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060051.001

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 152.969,24

Valor Líquido: R$ 150.857,84

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

Fopag.1ª parc. do 13ª salário.efetivos.comp. junho/25-Seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 152.969,241,00R$ 152.969,24
Total BrutoR$ 152.969,24
Total LiquidoR$ 152.969,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.111,40
Total das Retenções: R$ 2.111,40
Total Pago: R$ 152.969,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806034318/06/2025R$ 152.969,24