- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060343
Número:02060051
Valor Total do Empenho:R$ 275.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 152.969,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060051.001
Valor Total da Liquidação:R$ 152.969,24
Valor Total Liquidado:R$ 150.857,84
Pagamento 18060343
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 152.969,24
Valor Líquido Pago: R$ 150.857,84
Histórico: