Dados do Empenho:

Número:02010417

Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.482.101,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.102.898,88

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010417.006

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 489.213,78

Valor Líquido: R$ 487.504,44

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - PRIM PARC 13º - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 489.213,781,00R$ 489.213,78
Total BrutoR$ 489.213,78
Total LiquidoR$ 489.213,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.709,34
Total das Retenções: R$ 1.709,34
Total Pago: R$ 489.213,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806035218/06/2025R$ 489.213,78