Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010417

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.371.226,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.213.773,64


Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010417.00327/03/2025R$ 1.567.069,13
R$ 0,00
02010417.00227/01/2025R$ 1.591.905,39
R$ 0,00
02010417.00127/01/2025R$ 212.251,84
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010636FMSAC02010417FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 212.251,84
29/01/202529010375FMSAC02010417FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.591.905,39
28/03/202528031167FMSAC02010417FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.567.069,13
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.