Dados do Empenho:

Número:30050019

Valor Total do Empenho:R$ 580.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 434.425,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.574,30

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 30050019.001

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 434.425,70

Valor Líquido: R$ 434.425,70

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33463PARCELAMENTO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 434.425,701,00R$ 434.425,70
Total BrutoR$ 434.425,70
Total LiquidoR$ 434.425,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 434.425,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005017930/05/2025R$ 434.425,70