Dados do Empenho:

Número:30050019

Valor Total do Empenho:R$ 580.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 434.425,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.574,30

Dados da Liquidação:

Número:30050019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 434.425,70

Valor Total Liquidado:R$ 434.425,70

Pagamento 30050179

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 434.425,70

Valor Líquido Pago: R$ 434.425,70


Histórico: