Dados do Empenho:

Número:02050068

Valor Total do Empenho:R$ 106.134,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.409,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.724,09

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02050068.011

Liquidada em: 09/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4963

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.538,75

Valor Líquido: R$ 2.289,95

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 23/06/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POI 6A89
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7915,50R$ 2.538,75
Total BrutoR$ 2.538,75
Total LiquidoR$ 2.538,75
NÚMERO DA NOTA: 4963

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.538,750,00%R$ 126,94
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.538,754,80%R$ 121,86
Total das Retenções: R$ 248,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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