Dados do Empenho:

Número:01040145

Valor Total do Empenho:R$ 31.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.238,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.262,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159125031101

Valor Total do Contrato:R$ 31.500,00

Valor Empenhado:R$ 31.500,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01040145.002

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 14439

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.917,00

Valor Líquido: R$ 7.917,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 14439, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01040063.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1904AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,50754,00R$ 7.917,00
Total BrutoR$ 7.917,00
Total LiquidoR$ 7.917,00
NÚMERO DA NOTA: 14439

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/06/2025

Número de Série: 001

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.04.635.530/0001-67.55.001.000014439.1.25061855.4

Número do Protocolo: 223250059675508

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2807002228/07/2025R$ 7.917,00