Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.378,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.621,64

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010468.006

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 51.197,96

Valor Líquido: R$ 51.197,96

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - CONTRATO TEMP - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 51.197,961,00R$ 51.197,96
Total BrutoR$ 51.197,96
Total LiquidoR$ 51.197,96
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 51.197,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506082325/06/2025R$ 51.197,96