Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 433.786,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.213,91

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.011

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 82.091,92

Valor Líquido: R$ 67.458,26

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SECOM - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 82.091,921,00R$ 82.091,92
Total BrutoR$ 82.091,92
Total LiquidoR$ 82.091,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 839,73
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.593,35
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.205,11
Vale TransportePagar/RecolherR$ 497,55
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.703,47
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 794,45
Total das Retenções: R$ 14.633,66
Total Pago: R$ 82.091,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506038025/06/2025R$ 82.091,92