Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.124.480,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.395.519,70

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.014

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 861.306,20

Valor Líquido: R$ 673.587,35

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - GABINETE - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 861.306,201,00R$ 861.306,20
Total BrutoR$ 861.306,20
Total LiquidoR$ 861.306,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 10.404,42
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 331,98
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 7.266,46
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 74.902,87
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 91.701,54
Vale TransportePagar/RecolherR$ 461,45
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 607,12
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.358,76
Total das Retenções: R$ 187.718,85
Total Pago: R$ 861.306,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506020625/06/2025R$ 861.306,20