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- Liquidação Nº 02010284.009
Número:02010284
Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.163.682,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 196.317,40
Liquidação: 02010284.009
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 236.176,87
Valor Líquido: R$ 165.305,68
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
FOPAG REF JUN25 - EFETIVOS - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 236.176,87 | 1,00 | R$ 236.176,87 | |
Total Bruto | R$ 236.176,87 | ||||
Total Liquido | R$ 236.176,87 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.940,70 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 594,88 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 8.528,89 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.875,39 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.381,04 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 961,23 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 21.925,29 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.105,28 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 445,91 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.940,26 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 113,76 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 19.549,58 | ||
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSE | Pagar/Recolher | R$ 56,48 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.235,40 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 202,20 |
Total das Retenções: R$ 70.871,19