Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.081.503,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.218.496,38

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.024

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 108.078,24

Valor Líquido: R$ 85.191,98

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. jun/2025 - [Semasa].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 108.078,241,00R$ 108.078,24
Total BrutoR$ 108.078,24
Total LiquidoR$ 108.078,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.559,38
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 847,97
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.802,43
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.435,03
Vale TransportePagar/RecolherR$ 160,06
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.758,38
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 338,57
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.095,91
Total das Retenções: R$ 22.886,26
Total Pago: R$ 108.078,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606018026/06/2025R$ 108.078,24