Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.548,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.271.451,29

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040064.005

Liquidada em: 27/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25.050,15

Valor Líquido: R$ 25.050,15

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 27/06/2025


Histórico:

REF. JUNHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 25.050,151,00R$ 25.050,15
Total BrutoR$ 25.050,15
Total LiquidoR$ 25.050,15
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006002830/06/2025R$ 25.050,15