Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01040064

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010143 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.374,51

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.452.625,49


Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte, destinados aos servidores municipais lotados nas Unidades de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação deste Município. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010143


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040064.00229/04/2025R$ 27.248,50
R$ 0,00
01040064.00129/04/2025R$ 20.126,01
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/04/202530040002FME01040064FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 20.126,01
30/04/202530040003FME01040064FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 27.248,50
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.