Dados do Empenho:

Número:02050112

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.265,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.734,58

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 167.482,48

Saldo a empenhar:R$ 39.324,12

Liquidação: 02050112.001

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6511

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.993,12

Valor Líquido: R$ 3.945,20

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/06/2025


Histórico:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 3.993,121,00R$ 3.993,12
Total BrutoR$ 3.993,12
Total LiquidoR$ 3.993,12
NÚMERO DA NOTA: 6511

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.11.487.554/0001-81.55.001.000006511.1.93240008.5

Número do Protocolo: 223250057140778

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralOrçamentárioR$ 3.993,121,20%R$ 47,92
Total das Retenções: R$ 47,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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