Dados do Empenho:

Número:15050012

Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38

Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 15050012.002

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 173.255,41

Valor Líquido: R$ 165.141,57

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 01/07/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA / EMERGENCISTA -CONTRATO: 149222070112 - Nº PROCESSO: 14.105/2021PE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.763,8411,00R$ 30.402,24
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,446,936111R$ 23.169,66
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5246,83333R$ 119.683,51
Total BrutoR$ 173.255,41
Total LiquidoR$ 173.255,41
NÚMERO DA NOTA: 14093

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/06/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 757707688

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 231.824,232,00%R$ 4.636,48
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 231.824,231,50%R$ 3.477,36
Total das Retenções: R$ 8.113,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107002021/07/2025R$ 173.255,41