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- Pagamento Nº 21070020
Número:15050012
Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38
Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09
Número:15050012.002
Valor Total da Liquidação:R$ 173.255,41
Valor Total Liquidado:R$ 165.141,57
Pagamento 21070020
Pago em: 21/07/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 173.255,41
Valor do ISS: R$ 4.636,48
Valor do IRRF: R$ 3.477,36
Valor Líquido Pago: R$ 165.141,57
Histórico:
NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA / EMERGENCISTA