Dados do Empenho:

Número:15050012

Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38

Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09

Dados da Liquidação:

Número:15050012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 173.255,41

Valor Total Liquidado:R$ 165.141,57

Pagamento 21070020

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 173.255,41

Valor do ISS: R$ 4.636,48

Valor do IRRF: R$ 3.477,36

Valor Líquido Pago: R$ 165.141,57


Histórico:

NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA / EMERGENCISTA