- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050047.026
Número:02050047
Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70
Valor Total Liquidado:R$ 38.327,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.650,37
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Liquidação: 02050047.026
Liquidada em: 24/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5034
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 886,62
Valor Líquido: R$ 799,73
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 02/07/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: PNN 2464Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 7,00 | R$ 886,62 | |
Total Bruto | R$ 886,62 | ||||
Total Liquido | R$ 886,62 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 886,62 | 0,00% | R$ 44,33 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 886,62 | 4,80% | R$ 42,56 |