Dados do Empenho:

Número:01070018

Valor Total do Empenho:R$ 605.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 604.333,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 666,28

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070018.001

Liquidada em: 01/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 604.333,72

Valor Líquido: R$ 604.333,72

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 01/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 604.333,721,00R$ 604.333,72
Total BrutoR$ 604.333,72
Total LiquidoR$ 604.333,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 604.333,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0107002301/07/2025R$ 604.333,72