Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.760,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010307.007

Liquidada em: 04/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.554,37

Valor Líquido: R$ 11.158,42

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 04/07/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - EXONERACAO - CONTRATO ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.554,371,00R$ 11.554,37
Total BrutoR$ 11.554,37
Total LiquidoR$ 11.554,37
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 395,95
Total das Retenções: R$ 395,95
Total Pago: R$ 11.554,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1107002611/07/2025R$ 11.554,37