Dados do Empenho:

Número:02060011

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.932,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.067,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060011.002

Liquidada em: 07/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 544,50

Valor Líquido: R$ 347,12

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 07/07/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comiss 02.comp. junho/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 544,501,00R$ 544,50
Total BrutoR$ 544,50
Total LiquidoR$ 544,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 61,25
RestituiçõesTransferirR$ 136,13
Total das Retenções: R$ 197,38
Total Pago: R$ 544,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907021009/07/2025R$ 544,50