Dados do Empenho:

Número:02050123

Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02050123.002

Liquidada em: 07/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 19.166,65

Valor Líquido: R$ 16.545,67

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 07/07/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comiss 02.comp. junho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 19.166,651,00R$ 19.166,65
Total BrutoR$ 19.166,65
Total LiquidoR$ 19.166,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 806,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 369,14
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.445,00
Total das Retenções: R$ 2.620,98
Total Pago: R$ 19.166,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907023009/07/2025R$ 19.166,65