Dados do Empenho:

Número:05060013

Valor Total do Empenho:R$ 1.656,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.656,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.020/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.532.158,50

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.153.607,75

Saldo a Contratar:R$ 378.550,75

Dados do Contrato:

Número:149225022801

Valor Total do Contrato:R$ 1.656,75

Valor Empenhado:R$ 1.656,75

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05060013.001

Liquidada em: 18/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 9363

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.656,75

Valor Líquido: R$ 1.636,87

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 08/07/2025


Histórico:

liquidação da NF 9363, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4711LÂMINA P/ BISTURI Nº 20 – LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA , COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 100 LÂMINAS. (CAIXA)R$ 22,0975,00R$ 1.656,75
Total BrutoR$ 1.656,75
Total LiquidoR$ 1.656,75
NÚMERO DA NOTA: 9363

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.26.383.079/0001-70.55.001.000009363.1.00009403.9

Número do Protocolo: 223250065062433

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.656,751,20%R$ 19,88
Total das Retenções: R$ 19,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1308019013/08/2025R$ 1.656,75