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- Pagamento Nº 13080190
Número:05060013
Valor Total do Empenho:R$ 1.656,75
Valor Total Liquidado:R$ 1.656,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05060013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.656,75
Valor Total Liquidado:R$ 1.636,87
Pagamento 13080190
Pago em: 13/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)
Valor Total: R$ 1.656,75
Valor do IRRF: R$ 19,88
Valor Líquido Pago: R$ 1.636,87
Histórico:
Competência: Julho/2025