Dados do Empenho:

Número:05060013

Valor Total do Empenho:R$ 1.656,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.656,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05060013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.656,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.636,87

Pagamento 13080190

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (26.383.079/0001-70)

Valor Total: R$ 1.656,75

Valor do IRRF: R$ 19,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.636,87


Histórico:

Competência: Julho/2025