Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.530,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.469,14

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010449.007

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 170706949

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 961,84

Valor Líquido: R$ 886,30

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 08/07/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 961,841,00R$ 961,84
Total BrutoR$ 961,84
Total LiquidoR$ 961,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1607004016/07/2025R$ 961,84