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- Pagamento Nº 16070040
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.530,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.469,14
Pagamento 16070040
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 961,84
Valor Líquido Pago: R$ 886,30
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01