Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.530,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.469,14

Dados da Liquidação:

Número:02010449.007

Valor Total da Liquidação:R$ 961,84

Valor Total Liquidado:R$ 886,30

Pagamento 16070040

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 961,84

Valor Líquido Pago: R$ 886,30


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01