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- Liquidação Nº 02011104.005
Número:02011104
Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28
Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 02011104.005
Liquidada em: 22/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35897
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 26.450,16
Valor Líquido: R$ 26.132,76
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 09/07/2025
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, NF n°. 35897.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 20.504,00 | R$ 26.450,16 | |
Total Bruto | R$ 26.450,16 | ||||
Total Liquido | R$ 26.450,16 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.12.340.758/0001-58.55.001.000035897.1.15099118.0
Número do Protocolo: 223250059733599
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 26.450,16 | 1,20% | R$ 317,40 |