Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.266,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.133,90

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02050067.019

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6702

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 869,50

Valor Líquido: R$ 859,07

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 11/07/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F51
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 869,501,00R$ 869,50
Total BrutoR$ 869,50
Total LiquidoR$ 869,50
NÚMERO DA NOTA: 6702

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.11.487.554/0001-81.55.001.000006702.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223250067889377

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 869,501,20%R$ 10,43
Total das Retenções: R$ 10,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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