Dados do Empenho:

Número:02011128

Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92

Valor Total Liquidado:R$ 46.139,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010202

Valor Total do Contrato:R$ 166.233,32

Valor Empenhado:R$ 166.233,32

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02011128.007

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2211

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.355,08

Valor Líquido: R$ 2.289,37

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 14/07/2025


Histórico:

Fornecimento de refeições prontas pra usina de asfalto no período de 01/07 à 07/07.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,94182,00R$ 2.355,08
Total BrutoR$ 2.355,08
Total LiquidoR$ 2.355,08
NÚMERO DA NOTA: 2211

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 2.355,082,79%R$ 65,71
Total das Retenções: R$ 65,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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