Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.812,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.187,16

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010634.007

Liquidada em: 04/08/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0010227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 842,16

Valor Líquido: R$ 842,16

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 14/07/2025


Histórico:

Liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Julho de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 842,161,00R$ 842,16
Total BrutoR$ 842,16
Total LiquidoR$ 842,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1108005211/08/2025R$ 842,16