Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.812,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.187,16

Dados da Liquidação:

Número:02010634.007

Valor Total da Liquidação:R$ 842,16

Valor Total Liquidado:R$ 842,16

Pagamento 11080052

Pago em: 11/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 842,16

Valor Líquido Pago: R$ 842,16


Histórico:

Liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Julho de 2025.