Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.417,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.582,12

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010316.006

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.345,74

Valor Líquido: R$ 34.192,10

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 30/06/2025


Histórico:

Ref. Comp. Jun/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 37.345,741,00R$ 37.345,74
Total BrutoR$ 37.345,74
Total LiquidoR$ 37.345,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 1.528,64
Salário FamíliaReterR$ 1.625,00
Total das Retenções: R$ 3.153,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1807003818/07/2025R$ 37.345,74