Dados do Empenho:

Número:05030119

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.807,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.192,61

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030119.004

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.598,35

Valor Líquido: R$ 4.598,35

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 30/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 4.598,351,00R$ 4.598,35
Total BrutoR$ 4.598,35
Total LiquidoR$ 4.598,35
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.