Dados do Empenho:

Número:02010402

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 92.589,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.415.627,56

Saldo a empenhar:R$ 4.637.485,24

Liquidação: 02010402.006

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 829623

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.882,96

Valor Líquido: R$ 20.882,96

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 16/07/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de junho de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,86223.562,30R$ 20.882,96
Total BrutoR$ 20.882,96
Total LiquidoR$ 20.882,96
NÚMERO DA NOTA: 829623

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 120T.5536.5541.39999099-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.