Dados do Empenho:

Número:02050058

Valor Total do Empenho:R$ 28.162,08

Valor Total Liquidado:R$ 7.258,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.903,82

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.827.563,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.262.021,82

Saldo a empenhar:R$ 2.104.331,26

Liquidação: 02050058.001

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 829640

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.258,26

Valor Líquido: R$ 7.258,26

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 18/07/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF Nº 829640, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.258,261,00R$ 7.258,26
Total BrutoR$ 7.258,26
Total LiquidoR$ 7.258,26
NÚMERO DA NOTA: 829640

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 445R517108205075799U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107007131/07/2025R$ 7.258,26