Dados do Empenho:

Número:27030007

Valor Total do Empenho:R$ 873.083,51

Valor Total Liquidado:R$ 302.572,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 570.511,42

Dados da Licitação:

Número:08.006/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.731.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.731.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025021801

Valor Total do Contrato:R$ 1.731.000,00

Valor Empenhado:R$ 873.083,51

Saldo a empenhar:R$ 857.916,49

Liquidação: 27030007.002

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 008

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 147.477,44

Valor Líquido: R$ 144.527,89

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 24/07/2025


Histórico:

Valor que se liquidação referente a 2º Medição do Contrato n.º 0810.25.02.18.01, que tem por objeto a contratação de empresa para realizar a execução da construção de refeitório, vestuário e reforma elétrica geral na EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra, localizada na Rua Engenheiro Elífio de Medeiros, n.º 07, bairro Pajuçara, Maracanaú, Ceará, conforme Nota Fiscal n.º 008.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34155CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS E REFORMA ELÉTRICA GERAL NA EMEIEF PREFEITO ALMIR FREITAS DUTRA LOCALIZADA NA RUA ENG. ELIFIO MEDEIROS DA CUNHA, Nº 07, ALTO DA BONANÇA – PAJUÇARA – MARACANAÚ/CE – CEP: 61.932-245 (SERVIÇO)R$ 147.477,441,00R$ 147.477,44
Total BrutoR$ 147.477,44
Total LiquidoR$ 147.477,44
NÚMERO DA NOTA: 008

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 147.477,442,00%R$ 2.949,55
Total das Retenções: R$ 2.949,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1308005713/08/2025R$ 147.477,44