Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 609.648,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 390.351,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010334.014

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.388,32

Valor Líquido: R$ 12.825,34

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

Fopag.comiss 01.comp. julho/25-cgm
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.388,321,00R$ 17.388,32
Total BrutoR$ 17.388,32
Total LiquidoR$ 17.388,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 951,62
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.611,36
Total das Retenções: R$ 4.562,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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