Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 977.705,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 522.294,53

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.011

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 164.697,43

Valor Líquido: R$ 164.247,44

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 164.697,431,00R$ 164.697,43
Total BrutoR$ 164.697,43
Total LiquidoR$ 164.697,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 449,99
Total das Retenções: R$ 449,99
Total Pago: R$ 164.697,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007024930/07/2025R$ 164.697,43